Articoli che sono fiscalmente deducibili per un lavoro di e-vendita

Quando si stanno preparando le proprie detrazioni sulla dichiarazione dei redditi per un lavoro di vendita elettronica, è necessario tenere presente la sezione 162 del codice dei redditi interni. Questa sezione indica quali spese sono deducibili e quali spese non sono deducibili. In generale, qualsiasi spesa destinata alla tua azienda è deducibile solo se è ordinaria e necessaria per l'attività in cui ti trovi. Quando lavori, tieni traccia di tutto ciò che spendi per il lavoro.

Internet

Poiché il tuo lavoro di e-sales richiede l'uso di Internet, puoi detrarre il costo del tuo servizio Internet. Tuttavia, è necessario ridurre l'importo con qualsiasi uso personale di Internet. Ad esempio, supponi che la tua bolletta Internet sia stata di $ 1.000 per l'anno. Credi di utilizzare Internet per circa l'80 percento per le aziende e il 20 percento per uso personale. È necessario moltiplicare la bolletta per uso aziendale. Pertanto, è possibile detrarre $ 800 dal conto: $ 1.000 volte l'80%.

Computer

Se hai acquistato il computer per il tuo lavoro, puoi detrarre i costi del computer. Ma non è possibile detrarre l'intero costo del computer in un anno; è necessario detrarre i costi come ammortamento in sei anni. Il calcolo dell'ammortamento può diventare complicato, perché a seconda dell'anno, ci sono detrazioni di deprezzamento aggiuntive che puoi prendere come ammortamento del bonus. Inoltre, potresti essere in grado di prendere l'ulteriore deprezzamento della sezione 179. Potrebbe essere meglio consultare un contabile per calcolare il deprezzamento corretto per il tuo computer.

Supplies

Se acquisti forniture per ufficio per il tuo lavoro, puoi detrarle. Questi includono penne, matite e qualsiasi altro materiale di consumo generale che usi. Assicuratevi di conservare tutte le ricevute per questi acquisti per almeno tre anni nel caso in cui veniate verificati dall'Internal Revenue Service.

Uso commerciale della casa

È possibile utilizzare il modulo 8829 per detrarre l'uso aziendale della propria casa. Questo ti permette di calcolare le diverse spese che usi nella tua casa che sono dedicate alla tua attività e di scriverle sulle tue tasse. Tuttavia, ci sono due regole molto importanti che devi tenere a mente se stai prendendo questa deduzione. La prima regola è lo spazio ufficio che si utilizza in quanto una detrazione deve essere utilizzata esclusivamente per il proprio lavoro. Quindi, se usi il tuo tavolo da cucina per vendere beni, allora questo non è esclusivo per la tua attività e la detrazione non si applica. In secondo luogo, non è possibile utilizzare la deduzione delle attività a fini commerciali per ridurre il profitto della propria attività al di sotto di $ 0. Quindi, se hai guadagnato $ 150 durante l'anno e hai $ 200 su Form 8829, puoi detrarre solo $ 150.

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